GUIA RAPIDA DE REFACCIONES MOSTRADOR
- Ingrese a Gestión>Menú>Facturación>Documento
- Seleccione el Tipo de Documento si son Facturas o Presupuestos sin emitir.

- Clic en Nuevo

- Introduzca el Código del Cliente o bien buscar al cliente por Nombre

- Elija la Sección que es el tipo de venta Ej. MOSTRADOR INTERNA, MOSTRADOR MENUDEO, MOSTRADOR MAYOREO
- Introduzca Datos. Capture códigos de refacción y bajar con las flechas de navegación del teclado o bien clic en el botón de


- EMITIR el Documento
esto genera la factura.
**NOTA- Si la persona que factura es CAJA Solo debe guardar el documento y CAJA se encarga de EMITIR.